Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
|
260 CONTRATO ORIGINAL |
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20.782.880/0001-02 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.777,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
259 CONTRATO ORIGINAL |
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 10.921.809/0001-00 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 5.040,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
258 CONTRATO ORIGINAL |
LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO EIRELI 10.454.996/0001-69 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.790,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
257 CONTRATO ORIGINAL |
VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 07.425.249/0001-98 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 180.480,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
256 CONTRATO ORIGINAL |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.652.247/0001-06 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS A MATERNIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 7.790,00 |
30/12/2021 29/03/2022 | |
007 CONTRATO ORIGINAL |
A C BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE INGLÊS PARA O MUNDO DO TRABALHO, DESTINADO AOS 50 (CINQUENTA) JOVENS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PROGRAMA JOVENS EM AÇÃO E GUARDA MIRIM, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
26/01/2022 214.200,00 |
25/01/2022 25/01/2023 | |
245 CONTRATO ORIGINAL |
STYLO PRÓPRIO COMÉRCIO EIRELI 22.011.812/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 1.752,14 |
30/12/2021 28/01/2022 | |
244 CONTRATO ORIGINAL |
NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 16.530,16 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
243 CONTRATO ORIGINAL |
FÁTIMA REGINA CAPDEVILLE TRINDADE 20.920.550/0001-36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 4.905,84 |
13/01/2022 11/02/2022 | |
242 CONTRATO ORIGINAL |
CONSIGGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.522.373/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 2.282,40 |
05/01/2022 03/02/2022 | |
241 CONTRATO ORIGINAL |
A.F.M.F. DISTRIBUDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 39.702.519/0001-57 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 47.893,78 |
29/12/2021 27/01/2022 | |
236 CONTRATO ORIGINAL |
RADIOLAB CARDIOLOGIA E LABORATÓRIO EIRELI 30.410.872/0001-99 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONÁRIAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
25/01/2022 188.800,50 |
14/01/2022 14/01/2023 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24/01/2022 322.655,85 |
24/01/2022 24/03/2022 | |
1° TA N° 183/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 10.970.850/0001-76 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO TELHADO E COBERTURA, PEQUENOS REPAROS NA REDE DE GASES MEDICINAIS, PISOS, ESQUADRIAS E PINTURA GERAL DA ÁREA DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA MARIANA DE JESUS, QUISSAMÃ - RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO |
24/01/2022 0,00 |
24/01/2022 24/03/2022 | |
1º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
EIFEL EDIFICAÇÕES EIRELI 19.952.963/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO |
23/01/2022 474.172,48 |
23/01/2022 21/02/2022 | |
2º ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA |
22/01/2022 72.198,00 |
22/01/2022 21/04/2022 | |
003 CONTRATO ORIGINAL |
BCSA CONSTRUÇÕES LTDA 42.243.149/0001-41 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE QUISSAMÃ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
21/01/2022 121.002,00 |
20/01/2022 20/01/2023 | |
2° TA N° 034/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
FENDER ENGENHARIA LTDA 16.941.560/0001-80 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO MUSEU CASA QUISSAMÃ, SITUADO NA RODOVIA RJ 178, S/Nº, QUISSAMÃ/RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
21/01/2022 72.198,00 |
22/01/2022 22/04/2022 | |
1° TA N° 175/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
EIFEL EDIFICAÇÕES EIRELI 19.952.963/0001-13 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DE PINDOBAS, LOCALIZADA NA CIDADE DE QUISSAMÃ-RJ, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
21/01/2022 0,00 |
23/01/2022 21/02/2022 | |
006 CONTRATO ORIGINAL |
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS LTDA 14.520.975/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO QUE INTEGRA ESTE CONTRATO. |
20/01/2022 679.151,29 |
24/01/2022 24/01/2023 |